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Operación Liquido Producto
Manual de Procedimientos > Operación Liquido Producto

Facturación por cuenta de venta y líquido producto

 

Para proceder a la Facturación por Cuenta y Orden de Terceros se deben llevar a cabo una serie de configuraciones iniciales:

PUNTOS DE VENTAS: se deben habilitar nuevos puntos de ventas, diferentes e independientes. Para las Liquidaciones (Compra) también se deben dar de alta las mismas que se utilizan en AFIP por cada representada.

PROVEEDOR: debe ser asignado como REPRESENTADO.

PRODUCTOS: deben estar indicados como productos del proveedor.

REMITO: Coresponde al ingreso de Productos que deben figurar Recepcionados.

VENTAS: son generadas en el Punto de Venta habilitado, el cual permite solo los productos asignados al proveedor asociado al talonario.

COMISIÓN Y LIQUIDACIÓN: se genera el monto de comisión en base a las ventas del periodo y permite generar la liquidación correspondiente.

Ref. Imagen 

Configurar el Proveedor como Representada

 Ingresar en los datos de la Entidad y asignarla como REPRESENTADA.

 Crear el Talonario del Punto de Venta Asignado para Facturación asociado a la Entidad Representada.

Cargar el Remito y Recepcionarlo

Liquidar Valores

Cálculo para Liquidación

 Ref Planilla