Pedido de Compra/Reposición:
El pedido de compra, permite crear la solicitud de presupuesto para los proveedores de mercadería
Es Reposición: Se elegirá esta opción cuando se realice interdepositos o petición de mercadería a depósitos de otra sucursal. Esta opción habilita indicar el depósito que necesita la mercadería y el depósito al que se le pide
Utilizamos reposición cuando se solicitará a otro depósito, puede ser de la misma sucursal u otra, mercadería.
Los siguientes pasos son igual a cuando se realiza un pedido de compra.
(Ver F9-Ingreso por código de Barra.)
Proveedor: si conocemos el número del proveedor lo ingresamos, sino realizamos doble click para utilizar el buscador.
IVA: Detecta posición ante el IVA.
Sector: Se ingresa el sector al que corresponde, o en caso de reposición al que se pide.
Depósito: Se ingresa al deposito en el cual ingresará la mercaderia, o en caso de reposición a cual se le solicita.
Comprobante: Tipo de comprobante habilitado para la operación.
Proyecto/Obra: Permite asociar si pertenece a alguna Obra o Proyecto.
Pedir al Depósito: Cuando seleccionamos Reposición, se habilita la solicitud a depósito, en el cual seleccionamos el que corresponda.
Número de Comprobante: tomará la correlativa de acuerdo al tipo de comprobante utilizado.
Sucursal: seleccionamos la sucursal a la que le realizamos el pedido en caso de reposición, o a cual ingresará cuando se reciba la mercadería.
Fecha: Fecha en la que se realiza el pedido.
Imputado: Fecha en la que se factura el pedido.
Entrega: Fecha aproximada en la que se recbirá el pedido.
Observaciones: Se ingresan datos extras acerca del pedido realizado.
Producto (F11): ingresa a la pantalla para búsqueda y filtrado de productos. (Ver Ayuda F11)
Si presionamos el botón imprimir nos dará acceso al generador de informes.